发表时间:2024-05-13 来源:财务处
2024年度财务预算以学校教育事业发展规划为指导,以提高办学质量、改善办学条件为目的,依据《中华人民共和国预算法》、《高等学校财务制度》及《武汉东湖学院财务管理制度》等法规制度进行编制。
一、预算概况
全校纳入预算的共有19个职能部门、10个二级学院、1个课部, 收入预算总计95,236.34万元,支出预算总计105,039.23万元。
二、收入预算
2024年度收入预算总计95,236.34万元。
三、支出预算
武汉东湖学院2024年度支出预算总计105,039.23万元,其中:
1、人员经费支出19,643.12万元。
2、公用经费支出34,659.86万元。主要用于教学业务与管理、教师培训、交通、差旅、邮电、文体活动、教学平台建设、教学固定资产及耗材采购、实验实训建设、教学改革、重点学科建设、专业与课程建设、教学研究项目及学科竞赛、学生实习、创业就业建设项目、数据库更新等。
3、基建及校园维护经费支出50,736.25万元。主要用于校园基础建设及维护、新增基建等。